公主****技店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N412****点击查看****点击查看251401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 10.00 | 2.5 | 25 |
2 | 晨光 97003 胶水 | 晨光/M G97003 | 瓶 | 3.00 | 3 | 9 |
3 | 晨光 ABS916Y5 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916CC | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
4 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
5 | 理光 DX 3443MC 版纸 | 理光/RICOHDX 3443MC | 卷 | 10.00 | 250 | 2500 |
6 | 天章 彩喷纸 | 天章/TANGO彩喷纸 | 包 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王健
联系电话: 139****点击查看5864
传真:
地址: ****点击查看
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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