一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看258002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 雀巢 速溶咖啡/咖啡豆/粉 1+2原味720克(48条*15克) 速溶咖啡 | 雀巢/Nestle1+2原味720克(48条*15克) | 件 | 2.00 | 78 | 156 |
2 | 德芙 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 德芙/Dove巧克力 | 块 | 100.00 | 3 | 300 |
3 | 清野木 收纳箱/盒/袋 | 清野木收纳箱 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
4 | 娃哈哈 596ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈596ml*24瓶/箱 | 箱 | 63.00 | 40 | 2520 |
5 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 支 | 528.00 | 2 | 1056 |
6 | 晨光 MG7104 晨光(M G)MG7104 25g固体胶3个装 高粘度固体胶 胶棒胶水固体胶 学生办公用品财务用品 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 12.00 | 2.5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 机构管理员
联系电话: 0993-****点击查看255
传真:
地址: **市东六路84号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称: **生****点击查看财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****点击查看632
传真: /
地址: ****点击查看四东路1****点击查看中心
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