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****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:田军
项目联系电话:139****点击查看5533
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **北路1号
采购单位联系人和联系方式:黄姜一:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看22949
采购单位预算编码:015001
三、成交信息
成交日期:2025年7月23日
总成交金额(元):1273 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看供应点 | **省**市**市**区**路1号 | 1273.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 LR20 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR20 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
2 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli | 5606 | 15 | 14.5 | 217.5 | |
3 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水555ml*24 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
4 | 彩虹 5624 蚊香/蚊香液 | 彩虹/RAINBOW | 5624 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
5 | 得力 36656 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | 36656 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
6 | 爱国者 CD-RW 光盘 | 爱国者/aigo | CD-RW | 2 | 85.0 | 170.0 | |
7 | 得力 7311 胶水 | 得力/deli | 7311 | 15 | 1.5 | 22.5 | |
8 | 0050 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
9 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 26 | 1.0 | 26.0 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。