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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5018
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 农夫山泉 矿泉水550ml | 35 | 1225.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\矿泉水550ml | 验收通过 | |
2 | 得力 QG157 剪 刀 剪刀 | 8 | 120.0 | 得力/deli\QG157 | 验收通过 | |
3 | 天章办公 3# 回形针 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 天章办公\3# | 验收通过 | |
4 | 得力 5005 文 件 夹 文件夹 | 50 | 500.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ADM945F8 档案袋 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\ADM945F8 | 验收通过 | |
6 | 齐心 A1249 档 案 盒 档案盒 | 40 | 400.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |