上饶****具店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M080****点击查看****点击查看00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 胶棉拖把 | 无品牌无型号 | 件 | 5.00 | 60 | 300 |
2 | 美丽雅 HC053564 扫把 | 美丽雅/MARYYAHC053564 | 套 | 2.00 | 28 | 56 |
3 | 得力 垃圾袋 9587 | 得力/deli9587 | 扎 | 11.00 | 10 | 110 |
4 | 得力 一次性纸杯 9560 50个一包 250mm | 得力/deli9560 | 包 | 2.00 | 12.5 | 25 |
5 | 得力胶水7303 | 得力/deli7303 | 瓶 | 2.00 | 5.5 | 11 |
6 | 得力 S143 得力/deli S143办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 (单位:盒)黑 | 得力/deliS143 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
7 | 得力(deli)0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 4.00 | 6 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 蒋宏
联系电话: ****点击查看033****点击查看
传真:
地址: **市**区广信大道118号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**市**区一小前门口
附件信息: