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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看257403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 6LR61-1B/9V 9伏电池 9v 普通干电池 | 南孚/NANFU6LR61-1B/9V | 节 | 20.00 | 10 | 200 |
2 | 传应 23A/12V 23A电池 普通干电池 | 传应23A/12V | 节 | 10.00 | 10 | 100 |
3 | 得力 印油 9874ES 财务证明用品 | 得力/deli9874ES | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
4 | 得力 33428 口取纸 | 得力/deli33428 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
5 | 大头针 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0039 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 林艳
联系电话: 131****点击查看1778
传真:
地址: **市**路4号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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