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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0124
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 面粉 | 50 | 790.0 | 无品牌\面粉 | 验收通过 | |
2 | 抽纸 抽纸 | 100 | 250.0 | 无品牌\抽纸 | 验收通过 | |
3 | 蓝**笔芯 笔芯 | 1000 | 700.0 | 无品牌\蓝**笔芯 | 验收通过 | |
4 | 一次性纸杯 | 2000 | 200.0 | 无品牌\一次性纸杯 | 验收通过 | |
5 | 打孔器 | 2 | 186.8 | 无品牌\打孔器 | 验收通过 | |
6 | 塑料桶 | 20 | 360.0 | 无品牌\塑料桶 | 验收通过 | |
7 | 电 梯 插 盒 | 4 | 40.0 | 无品牌\电梯插盒 | 验收通过 | |
8 | 塑料台卡 | 10 | 120.0 | 无品牌\塑料台卡 | 验收通过 | |
9 | 白醋 | 10 | 100.0 | 无品牌\白醋 | 验收通过 | |
10 | 活性炭 | 5 | 90.0 | 无品牌\活性炭 | 验收通过 | |
11 | 保鲜膜 | 50 | 400.0 | 无品牌\保鲜膜 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |