常宁****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1583
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 怡宝555ML矿泉水(24瓶/件) | 50 | 1700.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
2 | 蓝盾消防 蓝盾4KG 灭火器 | 4 | 288.0 | 蓝盾消防\蓝盾4KG | 验收通过 | |
3 | 中联 wfy01 服务人员服装 | 10 | 380.0 | 中联\wfy01 | 验收通过 | |
4 | 拜杰 电动抽水器 | 5 | 225.0 | 拜杰\4073 | 验收通过 | |
5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
6 | 奥妙 亮白焕彩洗衣液 3.5KG 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 720.0 | 奥妙/OMO\亮白焕彩洗衣液 3.5KG | 验收通过 | |
7 | 威露士 免洗洗手液柠檬250ml 洗手液 | 24 | 477.6 | 威露士/Walch\免洗洗手液柠檬250ml | 验收通过 | |
8 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
9 | 得力S02中性笔0.7mm弹簧头(黑)(支) | 144 | 288.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
10 | 透明文件袋 资料收纳袋 | 200 | 200.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
11 | 公牛/BULL GN-609 电源插座 | 3 | 156.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
12 | 得力 11825 相片纸 | 10 | 119.0 | 得力/deli\11825 | 验收通过 | |
13 | 电子计算器 得力/deli 1559 语音计算器(金色)(单位:台) | 5 | 270.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
14 | 得力/deli 30323 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 120.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
15 | 得力(deli)50mm无酸牛皮纸档案盒(单位:包)棕 | 40 | 1600.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
16 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 150 | 450.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |