霍城****商行
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****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王俊
项目联系电话:176****点击查看1537
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654023
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县芦草沟镇广仁路76号
采购单位联系人和联系方式:焦振刚:159****点击查看9986
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看49071
采购单位预算编码:124015
三、成交信息
成交日期:2025年9月4日
总成交金额(元):2359.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁****点击查看农贸市场旁 | 2359.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 聚环能5号电池 南孚 聚环能5号电池 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚环能5号电池 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
2 | 得力 得力/deli 儿童跳绳 成人计数训练学生跳绳 橙色18700 | 得力/deli | 18700 | 40 | 16.0 | 640.0 | |
3 | K-35 晨光/M&G K-35中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
4 | 得力 70854 得力汪汪队文具盒70854三层折叠文具盒 | 得力/deli | 70854 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
5 | 晨光 ACP901E1 晨光(M G)文具12色圆杆印章水彩笔 ACP901E1 | 晨光/M G | ACP901E1 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
6 | 得力 7084 得力7084铅笔(绿)(12支/盒) | 得力/deli | 7084 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
7 | 齐心 齐心 CLA51008 20孔活页替芯 A5 100张 8mm横格 | 齐心/Comix | CLA51008 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
8 | 威猛先生 威猛先生 84 消毒液 **花香 700g 除菌液 消毒水 | 威猛先生/Mr Muscle | **花香 700g | 29 | 8.5 | 246.5 | |
9 | 威露士 泡沫抑菌洗手液300ml 威露士(Walch)泡沫抑菌洗手液300ml(倍护滋润) | 威露士/Walch | 泡沫抑菌洗手液300ml | 6 | 28.0 | 168.0 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: