一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 520****点击查看****点击查看601****点击查看****点击查看2026002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 4kg 去腥生姜洗洁精 | 立白/Liby4kg, | 桶 | 20.00 | 37.8 | 756 |
| 2 | 得力 7312 弯头液体胶水12瓶/盒 | 得力/deli7312, | 盒 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹12只50mm 1#夹子 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 插板 | 公牛/BULLGN-609, | 个 | 6.00 | 55 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 朱绍超
联系电话: 150****点击查看2048
传真:
地址: ****点击查看社区
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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