湘潭****商店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2551
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | ** 茶叶 茶叶 | 4 | 880.0 | **\茶叶 | 验收通过 | |
2 | 晨光 AGPA6801 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AGPA6801 | 验收通过 | |
3 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0038-A | 验收通过 | |
4 | 得力 0290 订书机 | 2 | 70.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
5 | 晨光 A5446 长尾夹 | 5 | 82.5 | 晨光/M G\A5446 | 验收通过 | |
6 | 档案盒 | 2 | 238.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
7 | 晨光 N94517 文件袋 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\N94517 | 验收通过 | |
8 | 垃圾袋 | 10 | 180.0 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
9 | 记事本 | 4 | 120.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |