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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5421
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 普通干电池 电池 南孚 7号电池 | 60 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
2 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 3 | 30.0 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 塑杯 | 20 | 120.0 | 妙洁/magic\206ML 50只装 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ADM92966 文件袋 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ADM92966 | 验收通过 | |
5 | 清风 金装原木纯品3层130抽 抽纸 | 20 | 290.0 | 清风/qingfeng\金装原木纯品3层130抽 | 验收通过 | |
6 | 得力 9879 印油/印泥/** | 6 | 60.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
7 | 立信 TR101 单据/收据/凭证 差旅报销单 | 19 | 76.0 | 立信\TR101 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |