合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5873
五、 *验收单位: ****点击查看(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水 | 6 | 288.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
2 | 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 | 4 | 232.0 | 康师傅\12桶/箱 | 验收通过 | |
3 | ** 其它茶叶 | 4 | 960.0 | **\毛峰 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ARC92514 晨光/M G ARC92514 纸杯 | 10 | 219.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
5 | 晨光 APYVQ959A 晨光/M G APYVQ959A 复印纸【8包/箱】 | 5 | 1270.0 | 晨光/M G\APYVQ959A | 验收通过 | |
6 | 晨光 ABS92899 晨光/M G ABS92899 订书钉 | 5 | 280.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
7 | 得力 胶带座/封箱器 | 5 | 37.5 | 得力/deli\得力30369 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |