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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 520****点击查看****点击查看268****点击查看****点击查看2025002201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 LR03-2B 南孚电池7号 | 南孚/NANFULR03-2B, | 粒 | 10.00 | 6 | 60 |
2 | 得力 789 办公电话 | 得力/deli789, | 部 | 1.00 | 120 | 120 |
3 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0595, | 个 | 2.00 | 4.99 | 9.98 |
4 | 晨光 Q7 中性笔 0.5mm | 晨光/M GQ7, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
5 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 支 | 36.00 | 2.8 | 100.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 刘燕
联系电话: 186****点击查看5803
传真:
地址: **区**大道696号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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