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****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:彭玉章
项目联系电话:158****点击查看2905
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430211
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看
采购单位联系人和联系方式:彭玉章:158****点击查看2905
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看80504
采购单位预算编码:hnzzty360026
三、成交信息
成交日期:2025年9月5日
总成交金额(元):548 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市珠**路1099号栗**颐景园26栋103号 | 548.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 7号电池 普通干电池LR03-40S/1.5V 40粒/盒 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
2 | 南孚 5号电池 普通干电池LR6-40S/1.5V 40粒/盒 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
3 | 晨光 装订线材旋转订书 机12号ABS91627 | 晨光/M G | ABS91627订 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
4 | 晨光 AWG97054 502胶水 | 晨光/M G | AWG97054 | 10 | 1.8 | 18.0 | |
5 | 得力 塑杯一次性杯 | 得力/deli | 一次性杯子 | 4 | 25.5 | 102.0 | |
6 | 闪迪 CZ-40(16G) U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ-40(16G) | 2 | 69.0 | 138.0 | |
7 | 妙洁 百洁布抹布 | 妙洁/magic | 妙洁抹布 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。