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项目名称 | 后勤保障科采购业务车辆维修服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
计划编号 | 201****点击查看****点击查看0005_****点击查看07376 | 是否拆包 | 否 |
包号 | A | 预算总金额 | 1928.00 | 采购单位 | ****点击查看 |
送修人 | 黄伟 | 联系电话 | 付款条款 | 验收合格之日起个工作日内支付全款 |
成交供应商 | ****点击查看 | 最终报价(元) | 1928.00 |
联系人 | 高培军 | 联系电话 |
工时费用(元) | 150.00 |
材料费用(元) | 1778.00 |
总价(元) | 1928.00 |
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 工时费 | 3 | 50.00 | 150.00 |
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
2 | 水箱 | 原厂 | 原厂 | 1 | 720.00 | 0 | 720.00 |
3 | 防冻液 | 原厂 | 原厂 | 2 | 110.00 | 0 | 220.00 |
4 | 风扇 | 原厂 | 原厂 | 1 | 676.00 | 0 | 676.00 |
5 | 管理费 | 原厂 | 原厂 | 1 | 162.00 | 0 | 162.00 |