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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看2519202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 7号 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 1000.00 | 2.2 | 2200 |
2 | 得力 7193 口取纸 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7193 | 包 | 100.00 | 12 | 1200 |
3 | 南韩 2101-4101 胶水(25g/35g) | 南韩2101-4101 | 支 | 384.00 | 3.5 | 1344 |
4 | A1236 齐心(Comix) 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 100.00 | 23 | 2300 |
5 | 鸿发 A4磨砂拉杆夹 | 鸿发A4磨砂 | 个 | 500.00 | 2 | 1000 |
6 | 得力/deli 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 件 | 120.00 | 7.8 | 936 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 后勤保障部
联系电话: 180****点击查看2868
传真:
地址: **市迎宾大道120号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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