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****点击查看(阿****点击查看办公室)关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(阿****点击查看办公室)关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:厉步刚
项目联系电话:139****点击查看6883
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看(阿****点击查看办公室)
采购单位地址:**市**路7号
采购单位联系人和联系方式:陈红:189****点击查看4506
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:k****点击查看2784
采购单位预算编码:123001
三、成交信息
成交日期:2025年7月15日
总成交金额(元):526 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市团结路3区156栋14室 | 526.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 7号电池 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 8 | 2.5 | 20.0 | |
2 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli | 7312 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
3 | 得力 63813 商务公文包 文件包/电脑包 | 得力/deli | 63813 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
4 | 奥睿科 F7U-U3-CR 理线器/集线器/绕线器 集线器 | 奥睿科/ORICO | F7U-U3-CR | 1 | 70.0 | 70.0 | |
5 | 晨光 2613 替芯/笔芯 | 晨光/M G | 2613 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
6 | 心相印 XCB010 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | XCB010 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
7 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli | 6027 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
8 | 得力 S1656 中性笔 | 得力/deli | S1656 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
9 | 秝客 84消毒液500ml | 秝客/LEFEKE | 84消毒液500ml | 10 | 4.0 | 40.0 | |
10 | 心相印 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
11 | 得力 8521 6号长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: