涟源****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2102
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 张小泉 水果刀 | 1 | 18.0 | 张小泉\D100551 | 验收通过 | |
2 | 陶相惠 黄金子母线 茶杯 | 12 | 456.0 | 陶相惠\黄金子母线 | 验收通过 | |
3 | 西玛 SZ600171 A5凭单/A5旅差单 | 45 | 202.5 | 西玛/simaa\SZ600171 | 验收通过 | |
4 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 118.0 | 得力/deli\得力8013 | 验收通过 | |
5 | 伊始 财务证明用品/刻章 | 2 | 96.0 | 伊始\****点击查看585 | 验收通过 | |
6 | 得力S96 中性笔 | 12 | 432.0 | 得力/deli\得力S96 | 验收通过 | |
7 | 超威 SUPERB 杀虫剂 | 4 | 128.0 | 超威 SUPERB\500*2 | 验收通过 | |
8 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
9 | 联想 TU280Pro U盘 | 2 | 496.0 | 联想/lenovo\TU280Pro | 验收通过 | |
10 | 得力 30079 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 16.0 | 得力/deli\30079 | 验收通过 | |
11 | 得力 BG139 文件袋 | 2 | 176.0 | 得力/deli\BG139 | 验收通过 | |
12 | 茶花 117001 水桶 | 2 | 32.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
13 | 天章 不干胶标签 | 2 | 50.0 | 天章/TANGO\A4不干胶 | 验收通过 | |
14 | 斑马牌 JJ15 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 12 | 576.0 | 斑马牌/ZEBRA\JJ15 | 验收通过 | |
15 | 得力 5626ES 档案盒 | 24 | 384.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
16 | 心相印 DT3200 抽纸 | 3 | 864.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
17 | 得力 装订机配件/铆管 | 1 | 98.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
18 | 得力 6356 胶水 | 6 | 30.0 | 得力/deli\6356 | 验收通过 | |
19 | 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 | 60 | 480.0 | 木木呷\黑色手提袋(马甲袋) | 验收通过 | |
20 | 榄菊 菊之语无烟无香型40单圈*3筒 蚊香/蚊香液 蚊香 | 8 | 144.0 | 榄菊/Lanju\菊之语无烟无香型40单圈*3筒 | 验收通过 | |
21 | 公牛 其它插座/排插 | 6 | 528.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
22 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 1 | 8.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
23 | 飞利浦 HD9342/08 烧水壶 | 1 | 288.0 | 飞利浦/Philips\HD9342/08 | 验收通过 | |
24 | 五环精诚 光敏印油 | 2 | 40.0 | 五环精诚/WHJC\WHJ | 验收通过 | |
25 | 中控 考勤机 | 1 | 1280.0 | 中控/Zkteco\SY2000考勤机 | 验收通过 | |
26 | 美家日记 抹布 | 5 | 50.0 | 美家日记\抹布 | 验收通过 | |
27 | 南孚 5号电池2粒 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒 | 验收通过 | |
28 | 维克奇纸杯 | 4 | 1120.0 | 维克奇\250 | 验收通过 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |