金沙****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6105
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 红双喜 TR312 羽毛球 | 9 | 792.0 | 红双喜/DHS\TR312 | 验收通过 | |
2 | 得力 FH100 羽毛球拍 | 10 | 400.0 | 得力/deli\FH100 | 验收通过 | |
3 | 得力 7092S 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092S | 验收通过 | |
4 | 万畅 无尘塑光粉笔 粉笔(1箱2400支) | 10 | 1300.0 | 万畅\无尘塑光粉笔 | 验收通过 | |
5 | 奋发 F408 档案盒 | 30 | 240.0 | 奋发\F408 | 验收通过 | |
6 | 净佰俐 5L*4桶 84消毒液 | 5 | 550.0 | 净佰俐\5L*4桶 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |