长沙****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8067
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁尔惠 连卷袋 | 10 | 178.0 | 洁尔惠\连卷袋 | 验收通过 | |
2 | 得力 资料册 | 1 | 18.5 | 得力/deli\5002 | 验收通过 | |
3 | 南孚 普通干电池 7号电池 | 20 | 48.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
5 | 标拓 2612粉盒 | 6 | 570.0 | 标拓\2612 | 验收通过 | |
6 | 散纸 | 5 | 225.0 | A\散纸 | 验收通过 | |
7 | 透明文件 袋 | 20 | 20.0 | A\透明 | 验收通过 | |
8 | 得力 6824 马克笔 记号笔(黑) 12支/盒 | 1 | 1.5 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
9 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 12瓶/件 | 12 | 153.6 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
10 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |